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        财政预决算

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          来源:财审科 效力状态:1   时间:2021-09-26 17:15

             目  录

        一、部门职责

        二、机构设置及人员情况

        三、2021年度部门决算情况说明

        (一)收支决算的总体情况

        (二)决算收入增减变化情况

        (三)决算支出增减变化情况

        (四)财政拨款收入支出决算情况

        (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

        (六)“三公”经费支出情况

        (七)机关运行经费支出情况

        (八)政府采购支出情况

        (九)国有资产占用情况

        四、2021年度预算绩效情况的说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)绩效评级结果应用情况

        五、名词解释

        六、附件(附件1:公开的9张部门决算表格(其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据),附件2:市发改委2021年度部门整体支出绩效自评表,附件3:市发改委2021年度项目支出绩效自评表及自评报告)

        一、部门职责

        (1)拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方规范性文件。

        (2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

        (3)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警全币经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调落买经济政策,牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整授权市级管理的商品、服务价格和收费标准。

        (4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

        (5)提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

        (6)负责全市投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。贯彻落实国家、省鼓励民间投资政策措施。

        (7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

        (8)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业战略、规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

        (9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

        (10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。协调落实重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

        (11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

        (12) 推进实施可持续发展战略,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

        (13)负责新能源行业管理及固定资产投资管理。起草能源发展和有关监督管理的地方性法规草案。研究地方能源体制改革重大问题,拟订有关改革方案并组织实施。参与编制和实施能源总量控制方案,承担能源保障供应、预测预警工作。参与能源相关价格、环保政策制定工作。组织推进全市能源重大设备和项目研发,协调实施重大示范工程。拟订全市天然气储备规划并组织实施。

        (14)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定,参与研究制定粮食流通的地方规范性文件。负责全市粮食流通宏观调控和地方储备粮油管理,组织制订粮食安全和应急保障预案,并组织实施。负责全市粮食流通行业管理。推进粮食流通基础设施建设,建立和完善全市粮食流通市场体系。指导全市国有粮食企业执行国家财务会计和统计法规。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担全市军粮供应管理工作。

        (15)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

        (16)牵头开展全市社会信用体系建设,研究提出全市社会信用体系建设规划并协调组织全市各成员单位和(市、区)实施。

        (17)承担市推动长江经济带发展领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市社会信用体系建设领导小组办公室、市产业转型升级示范区领导小组办公室、市对口支援新疆工作领导小组办公室等工作。

        (18)完成上级交办的其他任务。

        (19)职能转变。贯彻新发展理念,把王要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

        1. 强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥市级发展战略、规划的导向作用。

        2. 完善市级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

        3.深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,完善价格形成机制,加快价格市场化,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

        (20)有关职责分工。

        1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完成重大人口政策咨询机制。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。

        2.与市经济和信息化局的有关职责分工。市发展和改革委员会参与电价制定、整顿、改革,负责电力投资项目管理;指导农村电气化发展规划及改革。市经济和信息化局根据市发展和改革委员会制定的年度发电总量目标,分解下达发电企业的发电计划,安排平衡全市电力生产。炼油、煤质燃料和燃料乙醇的行业管理由市发改委负责。其他石油化工和煤化工的行业管理由市经济和信息化局负责。市经济和信息化局负责全市安全用电、节约用电和计划用电工作,履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权,负责拟订电力经济技术政策,推进全市电力体制改革,编制全市发电企业年度生产计划,协调电网企业和发电企业日常生产调度工作,负责监督分析电力运行情况,协调处理电力运行和电网运行中的重大问题;参与制定电力行业发展规划和电价调整工作,依法管理供电营业区域划分工作;牵头推进降成本工作。

        3.与市政务服务和大数据管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责协调推进市公共信用信息平台的信用信息共享及使用。市政务服务和大数据管理局负责指导协调政府部门、重点行业重要信息系统与市公共信用信息平台的系统对接及安全保障工作。

        4.与市交通运输局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责提出铁路建设发展规划,协调铁路建设重大问题,按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。市交通运输局负责铁路行业管理协调,指导铁路运营服务文明窗口建设。

        5.与市商务局的有关职责分工。

        (1)重要商品进出口管理。市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。市商务局负责制定成品油市场的法律法规,拟订部门规章并组织实施,依法对全市成品油市场进行监督管理。(2)境外投资管理。市发展和改革委员会负责全市境外投资项目的审核、审批和上报。市内企业在境外开办企业(金融企业除外),由市商务局按国家有关规定办理。

        6.与市财政局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责承担PPP 项目政策研究、业务指导、综合协调、组织考核,承担市政府和社会资本合作工作领导小组办公室日常工作。市财政局负责组织审查PPP 项目“两评一案”,组织申报纳入国家财政部PPP 项目综合信息平台数据统计库,对上争取示范项目补助资金,实施PPP 项目政府采购监管。

        二、机构设置及人员情况

        市发展和改革委员会内设32个职能科(室):分别为办公室、发展战略和规划办公室、国民经济综合和运行调节科、经济体制改革综合办公室(政策研究室)、固定资产投资办公室、地区经济科、转型振兴办公室(市产业转型升级示范区工作领导小 组办公室)、农村经济科(市对口援疆工作办公室)、综合交通科(交通战备办公室)、长江经济带发展办公室、工业发展办公室(市国民经济动员办公室)、服务业发展办公室(市现代服务发展协调委员会办 公室)、高技术产业科(开发区管理科)、资源节约和环境保护科(公共机构节能管理科)、社会发展科(就业收入分配和消费科)、财经贸易科(对外经济科、市利用国外贷款项目办 公室)、社会信用建设办公室(市社会信用体系建设领导小 组办公室)、收费调控科、价格管理科、成本调查监审认定科、法规科、政工科、评估督导科、市重点项目建设领导小组办公室、行政审批服务科、能源办公室(市油气长输管道安全监管科)、粮食调控科、粮食仓储与产业发展科、粮食监督检查科、财务审计科、机关党委、离退休干部科。

        年末实有在职人员106人,离休人员3人,遗属人员2人,由养老保险基金发放养老金退休人员140人。

        三、2021年度部门决算情况说明

        (一)收支决算的总体情况

        2021年度决算收入为4681.41万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

        2021年度决算支出为4681.41万元,具体明细为一般公共服务支出4586.48万元,社会保障和就业支出33.94万元,节能环保支出53.99万元,粮油物资储备支出7万元。

        (二)决算收入增减变化情况

        2021年度决算收入为4681.41万元,上年度决算收入为5380.69万元,与上年度对比减少了699.28万元,下降13%,减少原因为2111001能源节约利用项目资金较上年有所减少。

        (三)决算支出增减变化情况

        2021年度决算支出4681.41万元,上年度决算支出5546.69万元,与上年度对比减少了865.28万元,下降15.6%减少原因为:一是人员经费较上年减少了123.11万元,下降4.06%。二是公用经费较上年减少了50.67万元,下降13.91%。三是项目经费较上年减少了691.5万元,下降32.21%,下降原因为2111001能源节约利用项目资金较上年有所减少。

        (四)财政拨款收入支出决算情况

        2021年度一般公共财政拨款收入4681.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出4681.41万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

        (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出4681.41万元,其中基本支出3226.03万元(工资福利支出2243.93万元,对个人和家庭的补助支出668.55万元,公用经费支出313.55万元),项目支出1455.37万元。

        (六)“三公”经费支出情况

        “三公”经费支出对比表

                                                  单位:万元

        项目

        2021年度预算数

        2021年度支出数

        2020年度支出数

        支出增减比

        一、因公出国(境)费用

        0

        0

        0

        0

        二、公务用车运行维护费

        16

        15.08

        14.89

        1.28%

        三、公务接待费

        12

        7.09

        4.93

        43.81%

        合计

        28

        22.17

        19.82

        11.86%

        1、2021年度没有发生因公出国(境)费用,因公出国(境)组数为0组,人数0人。

        2、2021年度公务用车运行维护费支出15.08万元,未超年初预算,较上年度增长1.28%,增长原因为我委跑省对上争取资金及政策次数增多,导致车辆费用有所增加。

        3、2021年度没有新增购置公务用车,公务用车购置数为0辆,公务用车购置费为0万元。截至2021年12月31日,我委公务用车保有量为2辆。

        4、2021年度公务接待费支出7.09万元,比预算12万元减少4.91万元,较上年度增长43.81%,全部为国内公务接待,接待批次51次接待人数490人,上年接待批次44次接待人数356人。接待批次及人次较上年有所增加,导致公务接待费用较上年有所增加。

        (七)机关运行经费支出情况

        本单位2021年度机关运行经费支出313.55万元,年初预算安排343.34万元,比年初预算减少29.79万元,下降8.68%。原因为市财政局年初划走公用经费1.3万元(我委在人大工作3人的工会会费),人员调动转隶公用经费2.81万元,落实过紧日子压减公用经费25.68万元。

        (八)政府采购支出情况

        本单位2021年度政府采购支出总额16.68万元,其中:政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.39万元。授予中小企业合同金额16.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额15.89万元,占政府采购支出总额的95.26%。

        (九)国有资产占用情况

        截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1套,为信息化软件56.58万元;单价100万元以上专用设备0台(套)。

        四、关于2021年度预算绩效情况的说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个(价格监督管理专项经费预算15万元,粮食安全、粮油质检等专项费用预算33万元,向上争取项目经费预算22万元,优化营商环境专项经费50万元,社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维预算90万元,油气长输管线安全生产监管经费预算43万元,“十四五”规划及政府投资前期专项经费(市发改委十四五规划纲要编制)190.25万元),资金共计443.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:各项目标任务基本完成,项目资金专款专用。

        组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

        (市发改委2021年度部门整体支出绩效自评表见附件2)

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        1. 价格监督管理专项经费全年年初预算数15万元,落实过紧日子压减1.5万元,执行数为13.5万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款15万元。

        过程:根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》(鄂价规〔2010〕265号)、《成本监审目录》所列项目及我市定调价成本监审的情况、规律,对涉及与人民生活密切相关的公益性或垄断性行业商品和服务、重大复杂等成本监审项目须引入第三方审核。

        产出:印刷0.07万元,差旅费1.13万元,公务接待费0.15万元,劳务费3.67万元,委托业务费8.48万元。 

        效果:一是价格监测有新举措,进一步压实“米袋子”、“菜篮子”责任制,不断建立完善49种主副食品和13种蔬菜的价格常规监测和应急监测体系;推动价格监测预警工作再上新台阶,在全省价格监测质量监督季度考核均获得满分,我委被推荐为2020-2021年度全国价格监测工作先进单位;制定出台义务教育“双减”收费标准,课后服务收费平均降幅20%以上,学科类校外培训收费平均降幅52%以上。二是成本监审取得实效,指导完成教育“双减”政策相关收费、污水处理费等6项调查监审,最少审减成本9%以上,得到省发改委高度肯定。严把涉案财物价格认定关,我委受理全市办结涉案物品价格认定案件530余件,涉案金额高达2亿多元,办结率达100%,无一件复核。

        2. 粮食安全、粮油质检等专项费用全年年初预算数33万元,落实过紧日子压减2.9万元,执行数为30.1万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款33万元。

        过程:进一步优化应急供应网点、配送中心、加工点布局;完成省局安排的粮食供需平衡调查任务;保障军供粮油供应安全;构建我市粮食应急平台;加强粮食市场执法检查,加强政策性粮食监管,建设放心粮油市场体系;努力做好一年一度的食品安全宣传周活动及世界粮食日活动,促进社会形成爱粮节粮良好风气。

        产出:共计发生办公费0.3万元,印刷费1.59万元,水电费1.33万元,邮电费3.70万元,差旅费5.54万元,维护费2.23万元,会议费0.5万元,公务接待费0.4万元,劳务费11.1万元,公务用车运行维护费0.3万元,其他交通费0.07万元,其他商品和服务支出3.04万元。

        效果:扎实开展重大节日、关键时点、重大环节的“两个安全”大检查和粮油仓储春季普查、秋季普查活动,我市粮食仓储企业连续多年无一例安全事故发证,粮油仓储安全率达100%。督促大冶市、阳新抓新粮上市时点,有序开展新增储备,完成了14500吨新增储备任务。大力推进项目建设,粮库低温改造、产后服务体系、粮油加工新改扩建、粮食现代物流中心二期等40个项目竣工投产。组织市县两级成品粮油应急储备保障中心项目申报,认真谋划全市十四五期间粮油仓储和产业发展的重大项目,着力提升我市粮油经济规模和效益。

        3. 向上争取项目经费全年年初预算数22万元,落实过紧日子压减2.2万元,执行数为19.8万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款22万元。

        过程:抢抓国家逆周期调节机遇,聚焦中央预算内投资、地方政府专项债券、中央抗疫特别国债三类资金投向,加大跑省进京力度,坚持实施“一周一快报、一月一通报”,全市对上争政策、争项目、争资金氛围空前高涨。

        产出:办公费1.59万元,印刷费2.68万元,差旅费3.9万元,会议费0.31万元,公务接待费1.4万元,劳务费0.63万元,公务用车运行维护费7.78万元,其他交通费1.28万元,其他商品和服务支出0.22万元。

        效果:对上“三争”取得重大突破。在争取政策方面,争取黄石老工业基地调整改造、培育壮大接续替代产业获国务院“双表彰”;新港(物流)工业园获批全国示范物流园区;东贝公司获国家“两业融合”试点企业(全省唯一);《黄石临空经济区总体方案》获省政府批复;下陆长乐山工业园省级承接产业转移示范区通过省发改委认定等国家、省级政策110项。在争取项目方面,争取列入国家、省规划等重大项目47项;28个项目纳入省重点,占全省比重近8%,总量居全省第5位。在争资金方面,争取中央、省预算内无偿资金10.6亿元,其中争取老旧小区等保障安居工程资金4.42亿元,占全省份额六分之一,居全省第2位;争取地方政府专项债项目60个、资金54.7亿元;发行和注册企业债券58.9亿元。

        4. 优化营商环境专项经费全年年初预算数50万元,执行数为50万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款50万元。

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        过程:千方百计抓环境优化。坚持以市场主体需求为中心,围绕打造全省流程最简、环节最少、费用最低、服务最优的全省一流营商环境为目标,克难奋进。

        产出:共计发生印刷费2.41万元,差旅费4.39万元,会议费0.72万元,公务接待费0.37万元,委托业务费41.7万元,其他交通费0.41万元。

        效果:营商环境成为全省标杆试点。2020年度全国营商环境评价居全省第2位、进入全国50强,办理建筑许可、招标投标2个领域改革创新经验全国推广,12项改革列入全省优化营商环境先行试点。深入推进“清、减、降”专项行动和惠企政策“免申即享”,累计减税降费8.4亿元。

        5. 社会信用体系建设及市级公共信用信息平台运维全年年初预算数90万元,执行数为90万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款90万元。

        过程:健全完善信用信息管理和失信惩戒机制,加强诚信示范企业守信激励政策引导,全面提升信用信息归集共享质量,大力推进信用信息在行政管理中的深度应用,积极稳妥推进市民诚信分建设。

        产出:共计发生差旅费3.57万元,公务接待费0.19万元,委托业务费85.09万元,办公设备购置费1.15万元。

        效果:突出一个“新”字,信用建设实现突破。一是二期升级改造项目加速推进。落实市民诚信分系统和信用平台升级改造项目纳入市政府2022年财政预算,平台二期建设进入实施阶段。二是信用信息应用,落地落实见成效。持续推进行业主管部门信用分级分类监管,市人社局、市烟草专卖局、市民政局分别在保障农民工工资领域、烟草零售行业和低保申请领域加强信用建设,出台了信用监管具体方案,以信用监管提升行政效能。

        6. 油气长输管线安全生产监管经费全年年初预算数43万元,执行数为43.2万元,完成预算100%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款43万元。

        过程:委托第三方监管中石化大冶站“仪征—长岭”线输油管线共114KM;湖北能源集团鄂东天然气公司鄂州站“黄冈—大冶”线输气管线共33.4KM;中石化大冶陈贵站“川气东送”输气管线共78.1KM;中石油鄂东站“西气东输”输气管线共1.8KM等四条油气长输管道安全。

        产出:共计发生委托业务费43万元。

        效果:不新增一处隐患,已整改隐患不反弹;全年无任何安全事故和人员伤亡。

        7. “十四五”规划及政府投资前期专项经费(市发改委十四五规划纲要编制)全年年初预算数190.25万元,执行数为190.22万元,完成预算99.98%。项目实施情况:

        投入:市财政局年初按一般公共预算拨款190.25万元。

        过程:认真组织好“十四五”规划编制、实施工作。完成规划纲要报批发布,组织开展全市“十四五”规划宣传解读,制订“十四五”规划纲要目标任务责任分解,推进规划纲要全面实施。强化规划衔接性审查,指导督办按时完成县(市、区)规划、市级专项规划发布实施。

        产出::委托业务费108.5万元,差旅费22.37万元,印刷费10.6万元,会议费1.84万元,办公费8.17万元,其他交通费用2.25万元,劳务费27.97万元,其他等费用8.52万元。

        效果:(1)高质量完成编制任务。2021年1月12日,我市“十四五”规划纲要高票通过市“两会”审议。策划6359个、总投资5.95万亿元的项目库。组织策划39个、总投资2876亿元的重大工程项目,已纳入省“十四五”规划。2021年4月28日,市“十四五”规划纲要经市人大常务会授权在黄石日报、市政府网站等媒体全文公开发布。

        (2)深入开展宣传解。2021年4月28日,“十四五”规划纲要解读在黄石日报同时发布,各主要媒体对接,以百姓喜闻乐见的形式和语言分别在黄石电视台、黄石日报、东楚晚报、楚天时报、黄石发布等媒体平台进行了解读。8月份,“十四五”规划纲要理论解读文章发表于《黄石改革与发展》。

        (3)分解落实全面实施。《黄石市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要任务分工方案》(黄政办发〔2021〕61号)由市人民政府印发实施。

        (市发改委2021年度项目支出绩效自评表及自评报告见附件3)

        (三)绩效评级结果应用情况

        1.部门绩效评价结果应用情况。

        一是优化预算编制,根据绩效自评结果,合理调整项目支出结构,促进资金使用效益提升;二是加强项目管理和监督力度,将项目指标细化分解到各科室,定时督促项目经费支出进度,保障项目资金执行率。

        2.部门绩效评价结果拟应用情况。

        我单位将严格按照市财政局相关要求,做好基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用管理等工作,切实提高财政资金使用效益和管理水平。

        五、名词解释

        1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2、行政经费:指行政单位、参照公务员法管理费事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。支出内容包括一是人员经费、公用经费等基本支出,二是维持本单位运行的项目支出。

        3、机关运行经费:指公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

        4、“三公”经费:“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

        5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        六、附件(附件1:公开的9张部门决算表格(其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据),附件2:市发改委2021年度部门整体支出绩效自评表,附件3:市发改委2021年度项目支出绩效自评表及自评报告)。

        黄石市发展和改革委员会

        2022年9月26日